审计终结后,审计部门会提出审计报告,并征求被审计单位的意见。被审计... 2025年10月30日 - A、需取得集团公司认可的审计岗位资格.单选题审计终结后,审计部门会提出审计报告,并征求被审计单位的意见。被审计单位应当自收到审计报告之日起()内提...
亚康股份:关于董事会对公司2024年非标准无保留意见审计报告涉及事项的... 11.三、监事会对该事项的意见监事会认为,董事会对公司2024年度财务报告非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明符合公司实际情况,公司监事会对会计师事务所出具保留意见审...
金力泰:监事会对《董事会关于公司2024年度否定意见内部控制审计报告的... 2025年7月1日 - 5.司内部控制出具了否定意见的审计报告,我们对内部控制审计报告无异议.3.具了否定意见审计报告【中兴华内控审计字(2025)第430010号】...
ST实华:公司监事会对会计师事务所2023年非标准审计报告的说明_ST实华(... 2024年4月28日 - 中兴财光华按照审慎性原则,所出具的关于公司的审计报告以及董事会对审计报告涉及事项的专项说明符合公司情况,监事会对中兴财光华出具的保留意见审计报...
ST浩丰:监事会关于《董事会对公司2024年非标准无保留意见审计报告涉及... 6.了保留意见的审计报告,我们对审计报告无异议.公司董事会出具了《董事会对公司2024年非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》...
被审计对象对《内审结论和处理决定》有异议的,可在内向上级行提出申诉() ... 2021年12月4日 - A、被审计对象对征求意见的审计报告有异议的,审计组应做出必要修改.更多 被审计对象对《内审结论和处理决定》有异议的,可在内向上级行提出申诉() 相关...